ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-02-523 от 30.03.2023 О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568 (doc, 688 kb)
В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 08.12.2022 № 384 «О бюджете муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100, администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и приложения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Жилище и транспорт»
I.ПАСПОРТ муниципальной программы «Жилище и транспорт»
Наименование муниципальной программы
|
«Жилище и транспорт»
(далее – муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители
муниципальной программы
|
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий»
|
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
|
1.Подпрогорамма 1 «Жилище»
(далее – Подпрограмма 1). 2.Подпрограмма 2 «Транспорт» (далее – Подпрограмма 2). 3.Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее соответственно – Подпрограмма 3, муниципальное образование). 4.Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» (далее – Подпрограмма 4). 5.Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» (далее – Подпрограмма 5). 6.Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» (далее – Подпрограмма 6)
|
Цели
муниципальной программы
|
1.Организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах
(далее – МКД). 2.Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования. 3.Организация газоснабжения населения в границах муниципального образования. 4.Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования. 5.Организация водоотведения в границах муниципального образования. 6.Организация теплоснабжения в границах муниципального образования
|
Задачи
муниципальной программы
|
1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД
для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования. 3.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования. 4.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования. 5.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования. 6.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования
|
Целевые показатели
муниципальной программы
|
1.Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие
в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2.Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам. 3.Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. 4.Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях. 5.Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением. 6.Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением. 7.Доля модернизированных объектов теплоснабжения
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
|
Срок реализации – 2019-2027 годы.
Муниципальная программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее реализации |
Объемы
и источники финансирования муниципальной программы
|
Общий объем финансирования
по муниципальной программе, всего – 2 802 602,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 442 754,8 тыс.руб.; 2020 год, всего – 564 927,3 тыс.руб.; 2021 год, всего – 319 299,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 300 541,1 тыс.руб.; 2023 год, всего – 244 709,5 тыс.руб.; 2024 год, всего – 271 378,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 270 544,1 тыс.руб.; 2026 год, всего – 194 224,1 тыс.руб.; 2027 год, всего – 194 224,1 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 790 065,8 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 219 505,3 тыс.руб.; 2020 год, всего – 305 263,5 тыс.руб.; 2021 год, всего – 107 849,3 тыс.руб.; 2022 год, всего – 107 447,7 тыс.руб.; 2023 год, всего – 50 000,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 2 008 036,2 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 222 749,5 тыс.руб.; 2020 год, всего – 259 163,8 тыс.руб.; 2021 год, всего – 210 949,7 тыс.руб.; 2022 год, всего – 192 593,4 тыс.руб.; 2023 год, всего – 194 209,5 тыс.руб.; 2024 год, всего – 270 878,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 270 044,1 тыс.руб.; 2026 год, всего – 193 724,1 тыс.руб.; 2027 год, всего – 193 724,1 тыс.руб.; средства собственников помещений в МКД – 4 500,00 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.
|
II.Краткая характеристика текущего состояния, приоритеты и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы
2.1.Настоящая муниципальная программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния МКД, находящихся на территории муниципального образования.
2.1.1.Проблема содержания зеленых насаждений придомовых территорий приобрела особую остроту в последние годы в связи с низким уровнем благоустройства придомовых территорий, в том числе низким уровнем экологической культуры собственников помещений МКД.
На сегодняшний день доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД, составляет 10 %.
Жилой фонд муниципального образования состоит из 12 409 жилых домов (1 207 – МКД, 11 202 – дома индивидуальной жилой застройки), уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой которых составляет: газификация – 19 %; водоснабжение – 34 %; водоотведение МКД – 85 %.
В сфере теплоснабжения на территории муниципального образования имеются проблемы, связанные с модернизацией объектов указанной сферы, перевода источников теплоснабжения на более альтернативный источник тепловой энергии.
2.1.2.Услугами общественного транспорта в муниципальном образовании ежедневно пользуется около 80 тыс. человек. Транспортное обслуживание населения города Березники обеспечивается 150 единицами транспорта, в том числе 126 автобусами и 24 троллейбусами. Коммерческие маршруты обслуживаются частными перевозчиками. Маршруты с низким пассажиропотоком и маршруты электрического транспорта обслуживаются муниципальным предприятием с предоставлением субсидии на перевозку.
2.2.Основными показателями и проблемами жилищно-коммунальной сферы и сферы транспорта являются:
2.2.1.систематическое недофинансирование работ по ремонту и содержанию жилищного фонда, в том числе работ по содержанию зеленых насаждений;
2.2.2.низкая активность граждан в решении вопросов, связанных с содержанием и благоустройством придомовых территорий, недостаточный уровень инициативы, незнание нормативно-правовой базы в области жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.3.отсутствие интереса газораспределительных организаций к газификации жилого фонда индивидуальной застройки;
2.2.4.износ сетей и объектов водоснабжения на присоединенных к муниципальному образованию территориях, а также полное отсутствие сетей водоотведения;
2.2.5.использование физически изношенного оборудования и сетей теплоснабжения;
2.2.6.наличие маршрутов электрического транспорта и маршрутов пассажирского транспорта с большой протяженностью и низким пассажиропотоком.
2.3.Настоящая муниципальная программа направлена на решение проблем содержания жилищного фонда, газификации, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда на территории муниципального образования и обеспечения транспортным обслуживанием населения муниципального образования.
2.4.Приоритетом муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования является создание благоприятных, комфортных, безаварийных условий проживания граждан в МКД и домах индивидуальной жилой застройки, повышение уровня благоустроенности жилья, а также повышение качества обслуживания пассажиров и доступности транспорта для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования.
2.5.Целями муниципальной программы являются:
2.5.1.организация безопасных условий проживания в МКД;
2.5.2.повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
2.5.3.организация газоснабжения населения в границах муниципального образования;
2.5.4.организация водоснабжения населения в границах муниципального образования;
2.5.5.организация водоотведения в границах муниципального образования;
2.5.6.организация теплоснабжения в границах муниципального образования.
2.6.Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:
2.6.1.создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
2.6.2.создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования;
2.6.3.газификация негазифицированных жилых домов муниципального образования;
2.6.4.обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования;
2.6.5.обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования;
2.6.6.приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования.
III.Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
3.1.Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей муниципальной программы, представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
IV.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
4.1.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, содержащее информацию обо всех источниках финансирования муниципальной программы, с расшифровкой по подпрограммам, а также по годам ее реализации представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
V.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
5.1.Основными рисками в процессе реализации муниципальной программы являются:
5.1.1.низкая активность собственников жилых помещений в решении вопросов, связанных с ремонтом и содержанием общедомового имущества, благоустройством придомовых территорий, недостаточный уровень инициативы и незнание нормативно-правовой базы в области жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ);
5.1.2.постоянное снижение пассажиропотока, приводящее к снижению доходов от перевозки пассажиров и увеличению размера субсидий;
5.1.3.длительное выполнение работ по газификации (до 3-4 лет) и неорганизованность населения муниципального образования при решении задач газификации;
5.1.4.длительный период выполнения всех видов работ по обеспечению водоснабжения, водоотведения и модернизации объектов теплоснабжения и закупочных процедур, проводимых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также возможности возникновения ситуации признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия участников.
5.2.С целью минимизации влияния существующих рисков на достижение целей муниципальной программы планируется применение следующих мероприятий:
5.2.1.еженедельное проведение с собственниками жилых помещений консультаций по вопросам ремонта и содержания общедомового имущества, разъяснения положений нормативно-правовой базы в области ЖКХ;
5.2.2.освещение в средствах массовой информации положительных примеров ремонта и содержания общедомового имущества;
5.2.3.участие в собраниях собственников помещений;
5.2.4.мониторинг (изучение) пассажиропотока на всех маршрутах пассажирского транспорта два раза в год с целью определения динамики изменения;
5.2.5.объединение в один объект конкурсной процедуры нескольких небольших объектов газификации муниципального образования;
5.2.6.информирование в процессе выполнения работ по газификации уполномоченных и депутатов по данному округу;
5.2.7.объединение нескольких объектов водоснабжения одного района муниципального образования в один объект конкурсной процедуры.
5.1 Паспорта подпрограмм муниципальной программы
6.1.ПАСПОРТ Подпрограммы 1
Наименование
Подпрограммы 1
|
«Жилище» |
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители
Подпрограммы 1
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий»
|
Цель
Подпрограммы 1
|
Стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД
|
Задачи Подпрограммы 1
|
1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.
2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций МКД. 3.Приведение в нормативное состояние общего имущества в МКД
|
Целевые показатели Подпрограммы 1
|
1.Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.
2.Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций. 3.Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования. 4.Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
|
Срок реализации Подпрограммы 1 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 1 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 1
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 1,
всего – 143 687,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год, всего – 14 671,5 тыс.руб.; 2020 год, всего – 25 426,1 тыс.руб.; 2021 год, всего – 28 783,6 тыс.руб.; 2022 год, всего – 29 625,4 тыс.руб.; 2023 год, всего – 12 771,6 тыс.руб.; 2024 год, всего – 21 009,3 тыс.руб.; 2025 год, всего – 3 800,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 3 800,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 3 800,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 139 187,5 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 14 171,5 тыс.руб.; 2020 год, всего – 24 926,1 тыс.руб.; 2021 год, всего – 28 283,6 тыс.руб.; 2022 год, всего – 29 125,4 тыс.руб.; 2023 год, всего – 12 271,6 тыс.руб.; 2024 год, всего – 20 509,3 тыс.руб.; 2025 год, всего – 3 300,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 3 300,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 3 300,0 тыс.руб.; средства собственников помещений в МКД – 4 500,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.
|
6.2.ПАСПОРТ Подпрограммы 2
Наименование Подпрограммы 2
|
«Транспорт» |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 2
|
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
|
Цель Подпрограммы 2
|
Обеспечение доступности
общественного транспорта в границах муниципального образования
|
Задача Подпрограммы 2 | Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования
|
Целевые
показатели Подпрограммы 2
|
1.Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования. 2.Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 %
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
|
Срок реализации Подпрограммы 2 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 2 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 2 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 2
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 2, всего – 1 649 802,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 177 249,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 211 471,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 176 844,4 тыс.руб.; 2022 год, всего – 175 695,5 тыс.руб.; 2023 год, всего – 150 763,7 тыс.руб.; 2024 год, всего – 188 078,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.; 2026 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.; 2027 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 151 978,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 26 940,7 тыс.руб.; 2020 год, всего – 56 990,9 тыс.руб.; 2021 год, всего – 35 595,5 тыс.руб.; 2022 год, всего – 32 451,3 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 1 497 824,1 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 150 308,3 тыс.руб.; 2020 год, всего – 154 480,1 тыс.руб.; 2021 год, всего – 141 248,9 тыс.руб.; 2022 год, всего – 143 244,2 тыс.руб.; 2023 год, всего – 150 763,7 тыс.руб.; 2024 год, всего – 188 078,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.; 2026 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.; 2027 год, всего – 189 900,3 тыс.руб.
|
6.3.ПАСПОРТ Подпрограммы 3
Наименование Подпрограммы 3
|
«Газификация районов
муниципального образования»
|
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители
Подпрограммы 3
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
Цель Подпрограммы 3
|
Обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения
в целях повышения качества жизни
|
Задача Подпрограммы 3 | Строительство распределительных газопроводов |
Целевые показатели
Подпрограммы 3
|
1.Доля жилых домов, использующих
и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях. 2.Протяженность построенных распределительных газопроводов 3.Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов
|
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 3
|
Срок реализации Подпрограммы 3 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 3 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 3 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 3
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 3, всего – 123 852,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 35 291,4 тыс.руб.; 2020 год, всего – 72 313,3 тыс.руб.; 2021 год, всего – 13 746,6 тыс.руб.; 2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 84 772,2 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 29 450,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 48 942,7 тыс.руб.; 2021 год, всего – 6 379,5 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 39 080,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 5 841,4 тыс.руб.; 2020 год, всего – 23 370,6 тыс.руб.; 2021 год, всего – 7 367,1 тыс.руб.; 2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.
|
6.4.ПАСПОРТ Подпрограммы 4
Наименование Подпрограммы 4
|
«Централизованное водоснабжение районов муниципального образования»
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 4
|
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
|
Цель Подпрограммы 4
|
Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой |
Задача Подпрограммы 4
|
Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям
санитарно-эпидемиологических норм
|
Целевые показатели Подпрограммы 4
|
1.Доля жилых домов, обеспеченных
и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением. 2.Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
|
Срок реализации Подпрограммы 4 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 4 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 4 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 4
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 4, всего – 417 052,8 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 81 090,7 тыс.руб.; 2020 год, всего – 61 154,6 тыс.руб.; 2021 год, всего – 24 770,3 тыс.руб.; 2022 год, всего – 73 842,6 тыс.руб.; 2023 год, всего – 77 116,1 тыс.руб.; 2024 год, всего – 58 230,7 тыс.руб.; 2025 год, всего – 39 800,2 тыс.руб.; 2026 год, всего – 523,8 тыс.руб.; 2027 год, всего – 523,8 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 162 670,8 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 32 267,9 тыс.руб.; 2020 год, всего – 18 169,3 тыс.руб.; 2021 год, всего – 5 108,6 тыс.руб.; 2022 год, всего – 57 125,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 50 000,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 254 382,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 48 822,8 тыс.руб.; 2020 год, всего – 42 985,3 тыс.руб.; 2021 год, всего – 19 661,7 тыс.руб.; 2022 год, всего – 16 717,6 тыс.руб.; 2023 год, всего – 27 116,1 тыс.руб.; 2024 год, всего – 58 230,7 тыс.руб.; 2025 год, всего – 39 800,2 тыс.руб.; 2026 год, всего – 523,8 тыс.руб.; 2027 год, всего – 523,8 тыс.руб.
|
6.5.ПАСПОРТ Подпрограммы 5
Наименование Подпрограммы 5
|
«Централизованное водоотведение районов муниципального образования»
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 5
|
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
|
Цель Подпрограммы 5
|
Организация безопасного проживания
в границах муниципального образования |
Задача Подпрограммы 5
|
Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах
муниципального образования
|
Целевые показатели Подпрограммы 5
|
1.Доля жилых домов, обеспеченных
и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением. 2.Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
|
Срок реализации Подпрограммы 5 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 5 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 5 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 5
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 5, всего – 433 010,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 133 272,2 тыс.руб.; 2020 год, всего – 188 604,3 тыс.руб.; 2021 год, всего – 75 154,1 тыс.руб.; 2022 год, всего – 18 876,3 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 60,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 17 043,6 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 390 644,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 130 846,7 тыс.руб.; 2020 год, всего – 181 160,6 тыс.руб.; 2021 год, всего – 60 765,7 тыс.руб.; 2022 год, всего – 17 871,4 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 42 366,1 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 2 425,5 тыс.руб.; 2020 год, всего – 7 443,7 тыс.руб.; 2021 год, всего – 14 388,4 тыс.руб.; 2022 год, всего – 1 004,9 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 60,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 17 043,6 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.
|
6.6.ПАСПОРТ Подпрограммы 6
Наименование Подпрограммы 6
|
«Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники |
Соисполнители Подпрограммы 6
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
Цель Подпрограммы 6
|
Организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования
|
Задача Подпрограммы 6
|
Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения
|
Целевые показатели Подпрограммы 6
|
1.Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию.
2.Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
|
Срок реализации Подпрограммы 6 –
2019-2027 годы. Подпрограмма 6 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия Подпрограммы 6 реализуются на протяжении всего срока ее реализации
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 6
|
Общий объем финансирования Подпрограммы 6, всего – 35 196,1 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 4 058,1 тыс.руб.; 2024 год, всего – 4 000,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 20 000,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.; средства местного бюджета – 35 196,1 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 4 058,1 тыс.руб.; 2024 год, всего – 4 000,0 тыс.руб.; 2025 год, всего – 20 000,0 тыс.руб.; 2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.
|