ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-02-2188 от 19.12.2022 О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568 (docx, 490 kb)
В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 28.09.2022 № 334 «О внесении изменений в решение Березниковской городской Думы от 09.12.2021 № 215 «О бюджете муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100, администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568 (далее – изменения).
2.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568
1.Графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела I изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по Программе, всего – 2 032 315,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 442 754,8 тыс.руб.;
2020 год, всего – 564 927,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 319 299,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 252 126,8 тыс.руб.;
2023 год, всего – 218 456,4 тыс.руб.;
2024 год, всего – 234 751,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 761 628,8 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 219 505,3 тыс.руб.;
2020 год, всего – 305 263,5 тыс.руб.;
2021 год, всего – 107 849,3 тыс.руб.;
2022 год, всего – 59 287,9 тыс.руб.;
2023 год, всего – 34 291,4 тыс.руб.;
2024 год, всего – 35 431,4 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 1 267 686,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 222 749,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 259 163,8 тыс.руб.;
2021 год, всего – 210 949,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 192 338,9 тыс.руб.;
2023 год, всего – 183 665,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 198 819,6 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД – 3 000,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.».
2.В разделе VI:
2.1.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 6.1 изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 124 314,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 14 671,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 25 426,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 28 783,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 28 224,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 22 209,3 тыс.руб.;
2024 год, всего – 5 000,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 121 314,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 14 171,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 24 926,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 28 283,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 27 724,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 21 709,3 тыс.руб.;
2024 год, всего – 4 500,0 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД – 3 000,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.»;
2.2.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 6.2 изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 1 088 185,9 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 177 249,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 211 471,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 176 844,4 тыс.руб.;
2022 год, всего – 177 972,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 175 450,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 169 199,4 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 222 401,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 26 940,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 56 990,9 тыс.руб.;
2021 год, всего – 35 595,5 тыс.руб.;
2022 год, всего – 34 291,4 тыс.руб.;
2023 год, всего – 34 291,4 тыс.руб.;
2024 год, всего – 34 291,4 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 865 784,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 150 308,3 тыс.руб.;
2020 год, всего – 154 480,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 141 248,9 тыс.руб.;
2022 год, всего – 143 680,7 тыс.руб.;
2023 год, всего – 141 158,6 тыс.руб.;
2024 год, всего – 134 908,0 тыс.руб.»;
2.3.в подразделе 6.3:
2.3.1.графу 2 позиции «Целевые показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«1.Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях.
2.Протяженность построенных распределительных газопроводов.
3.Количество разработанных горно-геологических обоснований строительства распределительного газопровода.»;
2.3.2.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 124 292,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 35 291,4 тыс.руб.;
2020 год, всего – 72 313,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 13 746,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 2 941,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 84 772,2 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 29 450,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 48 942,7 тыс.руб.;
2021 год, всего – 6 379,5 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 39 520,1 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 5 841,4 тыс.руб.;
2020 год, всего – 23 370,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 7 367,1 тыс.руб.;
2022 год, всего – 2 941,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.»;
2.4.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 6.4 изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 268 119,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 81 090,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 61 154,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 24 770,3 тыс.руб.;
2022 год, всего – 25 013,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 16 739,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 59 351,6 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 62 670,8 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 32 267,9 тыс.руб.;
2020 год, всего – 18 169,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 5 108,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 7 125,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 205 448,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 48 822,8 тыс.руб.;
2020 год, всего – 42 985,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 19 661,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 17 888,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 16 739,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 59 351,6 тыс.руб.»;
2.5.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 6.5 изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 416 207,1 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 133 272,2 тыс.руб.;
2020 год, всего – 188 604,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 75 154,1 тыс.руб.;
2022 год, всего – 17 976,5 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 1 200,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 391 784,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 130 846,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 181 160,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 60 765,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 17 871,5 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 1 140,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 24 422,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 2 425,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 7 443,7 тыс.руб.;
2021 год, всего – 14 388,4 тыс.руб.;
2022 год, всего – 105,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 60,0 тыс.руб.»;
2.6.графу 2 позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 6.6 изложить в следующей редакции:
«2019 — 2024 годы, всего – 11 196,10 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 4 058,1 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 11 196,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 4 058,1 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.».
3.Приложение 1 к муниципальной программе «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568 (далее – Программа), изложить в следующей редакции:
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «Жилище и транспорт»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||||||||
2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | источник формирования целевого показателя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее — МКД) | |||||||||||
1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | |||||||||||
1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее — УГХ) | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Методика |
1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» (далее — муниципальное образование) | |||||||||||
1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования | |||||||||||
1.5. | Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам | УГХ | % | 99,1 | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | — | — | — | — | Методика |
1.6. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | УГХ | % | — | — | — | — | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | Методика |
1.7. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования | |||||||||||
1.8. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования | |||||||||||
1.9. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях | УГХ | % | 91 | 86 | 86 | 86,3 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | Методика |
1.10. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования | |||||||||||
1.11. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования | |||||||||||
1.12. | Целевой показатель 4.1.1.
Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением
|
УГХ | % | — | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Методика |
1.13. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования | |||||||||||
1.14. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования | |||||||||||
1.15. | Целевой показатель 5.1.1.
Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением
|
УГХ | % | — | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Методика |
1.16. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования | |||||||||||
1.17. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования | |||||||||||
1.18. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | УГХ | % | — | 0 | 26 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | Методика |
2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | |||||||||||
2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД | |||||||||||
2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | |||||||||||
2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | УГХ | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов | |||||||||||
2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | УГХ | % | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2.6. | Задача 1.3.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД | |||||||||||
2.7. | Целевой показатель 1.3.1.Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования | УГХ | % | — | — | — | — | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Методика |
2.8. | Целевой показатель 1.4.1. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКДв городе Березники | УГХ | % | 1 | 1 | |||||||
3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | |||||||||||
3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования | |||||||||||
3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования | |||||||||||
3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования | УГХ | шт. | 4046 | 4946 | 4946 | 2328 | — | — | — | — | |
3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 % | УГХ | % | — | — | — | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | Производственная программа |
4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» | |||||||||||
4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни | |||||||||||
4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов | |||||||||||
4.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
УГХ | % | — | 19 | 20 | — | — | — | — | — | Методика |
4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов | УГХ | км | — | — | — | 8,367 | 7,9787 | — | — | — | |
4.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных горно-геологических обоснований строительства распределительного газопровода | УГХ | ед. | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | |||||||||||
5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой | |||||||||||
5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам | |||||||||||
5.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением |
УГХ | % | 34 | 34 | — | — | — | — | — | Методика | |
5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние | УГХ | ед. | — | — | — | 31 | 25 | 3 | — | — | |
6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | |||||||||||
6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования | |||||||||||
6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования | |||||||||||
6.3. | Целевой показатель 1.1.1.Доля МКД, обеспеченныхи имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением | УГХ | % | — | 85 | 85 | — | — | — | — | — | Методика |
6.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | УГХ | ед. | — | — | — | 10 | 1 | 1 | 1 | — | |
7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» | |||||||||||
7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования | |||||||||||
7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения | |||||||||||
7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию | УГХ | % | — | 0 | 26 | — | — | — | — | — | Методика |
7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованныхв целях приведения объектов теплоснабженияв нормативное состояние | УГХ | ед. | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
».
4.Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к муниципальной программе «Жилище и транспорт»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», тыс.руб.
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансирования о источникам | В том числе по годам реализации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Программа «Жилище и транспорт» | 07 0 00 00000 | ВСЕГО, в том числе Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее – УГХ), соисполнители – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО), Муниципальное казенное учреждение «Управлениепо эксплуатации административных зданий» (далее – МКУ «УЭАЗ») | 2 032 315,3 | 442 754,8 | 564 927,3 | 319 299,0 | 252 126,8 | 218 456,4 | 234 751,0 | ||
ФБ[1]- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
КБ[2]- | 761 628,8 | 219 505,3 | 305 263,5 | 107 849,3 | 59 287,9 | 34 291,4 | 35 431,4 | |||||
МБ[3]- | 1 267 686,5 | 222 749,5 | 259 163,8 | 210 949,7 | 192 338,9 | 183 665,0 | 198 819,6 | |||||
СС[4]- | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | 0309 0501 0503 | 07 1 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 124 314,6 | 14 671,5 | 25 426,1 | 28 783,6 | 28 224,1 | 22 209,3 | 5 000,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнители – МКУ «УКС», МКУ «УЭАЗ» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 121 314,6 | 14 171,5 | 24 926,1 | 28 283,6 | 27 724,1 | 21 709,3 | 4 500,0 | |||||
СС | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | 0309 0501 0503 | 07 1 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 124 314,6 | 14 671,5 | 25 426,1 | 28 783,6 | 28 224,1 | 22 209,3 | 5 000,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –
МКУ «УКС», соисполнитель – МКУ «УЭАЗ» |
КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 121 314,6 | 14 171,5 | 24 926,1 | 28 283,6 | 27 724,1 | 21 709,3 | 4 500,0 | |||||
СС | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативноеи безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» | 0503 | 07 1 01 80050 | ВСЕГО, в том числе | 15 640,4 | 2 715,3 | 2 994,6 | 2 430,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 12 640,4 | 2 215,3 | 2 494,6 | 1 930,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||
СС | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 0501 | 07 1 01 80070 | ВСЕГО, в том числе | 3 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 3 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
2.1.3. | Мероприятие 1.3 «Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий» | 0501 | 07 1 01 26100 | ВСЕГО, в том числе | 66 418,3 | 10 956,2 | 20 506,4 | 23 818,1 | 11 137,6 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 66 418,3 | 10 956,2 | 20 506,4 | 23 818,1 | 11 137,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.4. | Мероприятие 1.4 «Проведение дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов» | 0309 | 07 1 01 26200 | ВСЕГО, в том числе | 925,1 | 0,0 | 925,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УЭАЗ» | МБ | 925,1 | 0,0 | 925,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.5. | Мероприятие 1.5 «Проведение мероприятий, направленных на управление жилищным фондом» | 0501 | 07 1 01 26400 | ВСЕГО, в том числе | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.6. | Мероприятие 1.6 «Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Березники Пермского края»
|
0501 | 07 1 01 26500 | ВСЕГО, в том числе | 28 695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 486,5 | 17 209,3 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 28 695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 486,5 | 17 209,3 | 0,0 | ||||
2.1.7. | Мероприятие 1.7 «Возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — МКД) | 0501 | 07 1 01 80080 | ВСЕГО, в том числе | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||
2.1.8. | Мероприятие 1.8 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | 0502 | 07 1 01 26600 | ВСЕГО, в том числе | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | 0408,1003 | 07 2 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 1 088 185,9 | 177 249,0 | 211 471,0 | 176 844,4 | 177 972,1 | 175 450,0 | 169 199,4 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 222 401,30 | 26 940,7 | 56 990,9 | 35 595,5 | 34 291,4 | 34 291,4 | 34 291,4 | ||||
МБ | 865 784,6 | 150 308,3 | 154 480,1 | 141 248,9 | 143 680,7 | 141 158,6 | 134 908,0 | |||||
3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | 0408,1003 | 07 2 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 1 086 586,2 | 175 649,3 | 211 471,0 | 176 844,4 | 177 972,1 | 175 450,0 | 169 199,4 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 222 401,3 | 26 940,7 | 56 990,9 | 35 595,5 | 34 291,4 | 34 291,4 | 34 291,4 | ||||
МБ | 864 184,9 | 148 708,6 | 154 480,1 | 141 248,9 | 143 680,7 | 141 158,6 | 134 908,0 | |||||
3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения» | 0408, 1003 | 07 2 01 80060 | ВСЕГО, в том числе | 864 184,9 | 148 708,6 | 154 480,1 | 141 248,9 | 143 680,7 | 141 158,6 | 134 908,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 864 184,9 | 148 708,6 | 154 480,1 | 141 248,9 | 143 680,7 | 141 158,6 | 134 908,0 | ||||
3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Возмещение хозяйственным субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» | 1003 | 07 2 01 2С260 | ВСЕГО, в том числе | 18 706,7 | 18 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель — УГХ | КБ | 18 706,7 | 18 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1.3. | Мероприятие 1.3 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | 1003 | 07 2 01 2С420 | ВСЕГО, в том числе | 37 091,6 | 8 234,0 | 28 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 37 091,6 | 8 234,0 | 28 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1.4. | Мероприятие 1.4 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | 1003 | 07 2 01 2С460 | ВСЕГО, в том числе | 138 469,7 | 0,0 | 0,0 | 35 595,5 | 34 291,4 | 34 291,4 | 34 291,4 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 138 469,7 | 0,0 | 0,0 | 35 595,5 | 34 291,4 | 34 291,4 | 34 291,4 | ||||
3.1.5. | Мероприятие 1.5 «Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края» | 04 08 | 07 2 01 2Т270 | ВСЕГО, в том числе | 28 133,3 | 0,0 | 28 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 28 133,3 | 0,0 | 28 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | 04 08 | 07 2 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | 1 599,7 | 1 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 599,7 | 1 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Содержание казенных учреждений» | 04 08 | 07 2 02 00200 | ВСЕГО, в том числе | 1 599,7 | 1 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 599,7 | 1 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» | 05 02 | 07 3 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 124 292,3 | 35 291,4 | 72 313,3 | 13 746,6 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 84 772,2 | 29 450,0 | 48 942,7 | 6 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 39 520,1 | 5 841,4 | 23 370,6 | 7 367,1 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 3 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 124 292,3 | 35 291,4 | 72 313,3 | 13 746,6 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 84 772,2 | 29 450,0 | 48 942,7 | 6 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 39 520,1 | 5 841,4 | 23 370,6 | 7 367,1 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Строительство уличных газопроводов» | 05 02 | 07 3 01 44040 | ВСЕГО, в том числе | 11 409,6 | 5 110,6 | 1 229,7 | 2 128,3 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –МКУ «УКС» | МБ | 11 409,6 | 5 110,6 | 1 229,7 | 2 128,3 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Распределительные газопроводы в п. Чкалово городского округа «Город Березники» | 05 02 | 07 3 01 44 150 | ВСЕГО, в том числе | 1 444,7 | 727,9 | 501,8 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 1 444,7 | 727,9 | 501,8 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» | 05 02 | 07 3 01 SЖ330 | ВСЕГО, в том числе | 111 438,0 | 29 452,9 | 70 581,8 | 11 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 84 772,2 | 29 450,0 | 48 942,7 | 6 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 26 665,8 | 2,9 | 21 639,1 | 5 023,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 4 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 268 119,3 | 81 090,7 | 61 154,6 | 24 770,3 | 25 013,1 | 16 739,0 | 59 351,6 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 62 670,8 | 32 267,9 | 18 169,3 | 5 108,6 | 7 125,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 205 448,5 | 48 822,8 | 42 985,3 | 19 661,7 | 17 888,1 | 16 739,0 | 59 351,6 | |||||
5.1. | Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения населения в границах муниципального образования» | 05 02 | 07 4 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 137 395,8 | 59 096,8 | 48 225,3 | 14 245,6 | 13 383,5 | 1 973,0 | 471,6 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 51 297,6 | 22 328,5 | 18 169,3 | 3 674,8 | 7 125,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 86 098,2 | 36 768,3 | 30 056,0 | 10 570,8 | 6 258,5 | 1 973,0 | 471,6 | |||||
5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения» | 0502 | 07 4 01 26200 | ВСЕГО, в том числе | 29 860,5 | 5 082,8 | 11 465,6 | 7 934,0 | 2 933,5 | 1 973,0 | 471,6 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 29 860,5 | 5 082,8 | 11 465,6 | 7 934,0 | 2 933,5 | 1 973,0 | 471,6 | ||||
5.1.2. | Мероприятие 1.2 «Приобретение коммунальной техники» | 0502 | 07 4 01 26400 | ВСЕГО, в том числе | 8 887,2 | 8 887,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 8 887,2 | 8 887,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.1.3. | Мероприятие 1.3 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований», из них | 0502 | 07 4 01 SР040 | ВСЕГО, в том числе | 12 975,5 | 0,0 | 0,0 | 3 475,5 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 10 119,1 | 0,0 | 0,0 | 2 994,1 | 7 125,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 2 856,4 | 0,0 | 0,0 | 481,4 | 2 375,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.3.1. | Ремонт водопроводных сетей в д. Белая Пашня | ВСЕГО, в том числе | 2 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 375,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 2 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 375,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.3.2. | Ремонт скважины № 47827 с применением АСУ водоснабжения в с. Романово | ВСЕГО, в том числе | 1 925,6 | 0,0 | 0,0 | 1 925,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 1 444,2 | 0,0 | 0,0 | 1 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 481,4 | 0,0 | 0,0 | 481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.4. | Мероприятие 1.4 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», из них | 0502 | 07 4 01 SР180 | ВСЕГО, в том числе | 83 772,6 | 45 126,8 | 36 759,7 | 1 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 41 178,5 | 22 328,5 | 18 169,3 | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 42 594,1 | 22 798,3 | 18 590,4 | 1 205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.4.1. | Ремонт скважины № 263 с применением АСУ водоснабжения в п. Орел | ВСЕГО, в том числе | 1 886,1 | 0,0 | 0,0 | 1 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 1 205,4 | 0,0 | 0,0 | 1 205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.4.2. | Ремонт скважин с обустройством зон санитарной охраны | ВСЕГО, в том числе | 45 977,1 | 24 919,8 | 21 057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 22 543,1 | 12 225,0 | 10 318,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 23 434,0 | 12 694,8 | 10 739,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.4.3. | Проведение ремонта аварийных участков водопроводных сетей | ВСЕГО, в том числе | 3 597,6 | 3 597,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 1 798,8 | 1 798,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 1 798,8 | 1 798,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.4.4. | Ремонт водопроводных сетей | ВСЕГО, в том числе | 32 311,8 | 16 609,4 | 15 702,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 16 155,9 | 8 304,7 | 7 851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 16 155,9 | 8 304,7 | 7 851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1.5. | Мероприятие 1.5 «Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения» | 05 02 | 07 4 01 26700 | ВСЕГО, в том числе | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 4 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | 130 723,5 | 21 993,9 | 12 929,3 | 10 524,7 | 11 629,6 | 14 766,0 | 58 880,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 11 373,2 | 9 939,4 | 0,0 | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 119 350,3 | 12 054,5 | 12 929,3 | 9 090,9 | 11 629,6 | 14 766,0 | 58 880,0 | |||||
5.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и обустройство скважин» | 05 02 | 07 4 02 44360 | ВСЕГО, в том числе | 3 881,5 | 900,0 | 1 500,0 | 1 481,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | МБ | 3 881,5 | 900,0 | 1 500,0 | 1 481,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство и реконструкция участков водопроводов», в том числе | 05 02 | 07 4 02 44380 | ВСЕГО, в том числе | 68 586,5 | 5 478,8 | 10 933,6 | 6 747,7 | 6 069,6 | 2 356,8 | 37 000,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | МБ | 68 586,5 | 5 478,8 | 10 933,6 | 6 747,7 | 6 069,6 | 2 356,8 | 37 000,0 | ||||
5.2.3. | Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция централизованных сетей водоснабжения и водоотведения» | 05 02 | 07 4 02 44670 | ВСЕГО, в том числе | 8 074,9 | 800,0 | 425,7 | 0,0 | 0,0 | 6 849,2 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 8 074,9 | 800,0 | 425,7 | 0,0 | 0,0 | 6 849,2 | 0,0 | ||||
5.2.4. | Мероприятие 2.4 «Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения» | 05 02 | 07 4 02 44690 | ВСЕГО, в том числе | 800,0 | 730,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 800,0 | 730,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.2.5. | Мероприятие 2.5 «Реконструкция существующей ВНС Правый берег г. Березники Пермского края» | 0502 | 07 4 02 44740 | ВСЕГО, в том числе | 832,6 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 832,6 | 832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.2.6. | Мероприятие 2.6 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | 0502 | 07 4 02 SP040 | ВСЕГО, в том числе | 13 252,5 | 13 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 9 939,4 | 9 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 3 313,1 | 3 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.2.6.1. | Строительство водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона «З» | ВСЕГО, в том числе | 13 252,5 | 13 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 9 939,4 | 9 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 3 313,1 | 3 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.2.7. | Мероприятие 2.7
«Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», в том числе |
0502 | 07 4 02 SР180 | ВСЕГО, в том числе | 2 295,5 | 0,0 | 0,0 | 2 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –
МКУ «УКС» |
КБ | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 861,7 | 0,0 | 0,0 | 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.2.7.1. | Строительство участков водопровода в районе Дурино муниципального образования «Город Березники» | 0502 | 07 4 02 SР180 | ВСЕГО, в том числе | 2 295,5 | 0,0 | 0,0 | 2 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 861,7 | 0,0 | 0,0 | 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.2.8. | Мероприятие 2.8 «Плата концедента по концессионному соглашению на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения» | 0502 | 07 4 02 44420 | ВСЕГО, в том числе | 21 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 880,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | МБ | 21 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 880,0 | ||||
5.2.9. | Мероприятие 2.9 Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья» | 0502 | 07 4 02 SP 310 | ВСЕГО, в том числе | 11 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 560,0 | 5 560,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 11 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 560,0 | 5 560,0 | 0,0 | |||||
6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | 05 02 | 07 5 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 416 207,1 | 133 272,2 | 188 604,3 | 75 154,1 | 17 976,5 | 0,0 | 1 200,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | КБ | 391 784,5 | 130 846,7 | 181 160,6 | 60 765,7 | 17 871,5 | 0,0 | 1 140,0 | ||||
МБ | 24 422,6 | 2 425,5 | 7 443,7 | 14 388,4 | 105,0 | 0,0 | 60,0 | |||||
6.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 5 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 416 207,1 | 133 272,2 | 188 604,3 | 75 154,1 | 17 976,5 | 0,0 | 1 200,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –
МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО |
КБ | 391 784,5 | 130 846,7 | 181 160,6 | 60 765,7 | 17 871,5 | 0,0 | 1 140,0 | ||||
МБ | 24 422,6 | 2 425,5 | 7 443,7 | 14 388,4 | 105,0 | 0,0 | 60,0 | |||||
6.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета» | 05 02 | 07 5 01 2Ж050 | ВСЕГО, в том числе | 290 640,0 | 130 846,7 | 125 602,7 | 25 750,3 | 8 440,3 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 290 640,0 | 130 846,7 | 125 602,7 | 25 750,3 | 8 440,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.1.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе | 290 640,0 | 130 846,7 | 125 602,7 | 25 750,3 | 8 440,3 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 290 640,0 | 130 846,7 | 125 602,7 | 25 750,3 | 8 440,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | 05 02 | 07 5 01 2Ж150 | ВСЕГО, в том числе | 31 853,7 | 0,0 | 11 520,8 | 11 520,7 | 8 812,2 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 31 853,7 | 0,0 | 11 520,8 | 11 520,7 | 8 812,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе | 31 853,7 | 0,0 | 11 520,8 | 11 520,7 | 8 812,2 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 31 853,7 | 0,0 | 11 520,8 | 11 520,7 | 8 812,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.3. | Мероприятие 1.3 «Строительство очистных сооружений» | 0502 | 07 5 01 44430 | ВСЕГО, в том числе | 3 154,7 | 2 425,5 | 369,2 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель –УИЗО | МБ | 3 154,7 | 2 425,5 | 369,2 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.1.4. | Мероприятие 1.4 «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» | 0502 | 07 5 01 SЭ100 | ВСЕГО, в том числе | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | КБ | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 | ||||
МБ | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||
6.1.5. | Мероприятие 1.5 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | 0502 | 07 5 01 SР040 | ВСЕГО, в том числе | 75 029,8 | 0,0 | 50 916,1 | 23 494,7 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 68 150,8 | 0,0 | 44 037,1 | 23 494,7 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 6 879,0 | 0,0 | 6 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.5.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | ВСЕГО, в том числе | 75 029,8 | 0,0 | 50 916,1 | 23 494,7 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ответственный исполнитель – УГХ, соисполитель – УИЗО | КБ | 68 150,8 | 0,0 | 44 037,1 | 23 494,7 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 6 879,0 | 0,0 | 6 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.6. | Мероприятие 1.6 «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники» | 0502 | 07 5 01 44660 | ВСЕГО, в том числе | 14 328,9 | 0,0 | 195,5 | 14 028,4 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 14 328,9 | 0,0 | 195,5 | 14 028,4 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» | 0502 | 07 6 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 11 196,10 | 1 180,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –
МКУ «УКС» |
КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 11 196,1 | 1 180,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | |||||
7.1. | Основное мероприятие 1 «Организация теплоснабжения в границах муниципального образования» | 0502 | 07 6 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | 10 016,1 | 0,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 10 016,1 | 0,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | |||||
7.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения» | 05 02 | 07 6 01 26600 | ВСЕГО, в том числе | 5 958,0 | 0,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 5 958,0 | 0,0 | 5 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7.1.2. | Мероприятие 1.2 «Актуализация схемы теплоснабжения» | 05 02 | 07 6 01 26700 | ВСЕГО, в том числе | 4 058,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ | МБ | 4 058,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 058,1 | 0,0 | ||||
7.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 05 02 | 07 6 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель –МКУ «УКС» | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция котельных» | 05 02 | 07 6 02 44420 | ВСЕГО, в том числе | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | МБ | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
___________________
[1] Федеральный бюджет;
[2] краевой бюджет;
[3] местный бюджет;
[4] средства собственников.».