ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-02-328 от 07.03.2024 О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568 (doc, 172 kb) Приложение (xls, 57 kb)
В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 06.12.2023 № 521 «О бюджете муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», подпунктами 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100, администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568 (далее – изменения).
2.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568
1.Графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела I изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по муниципальной программе, всего – 3 694 167,2 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 442 754,8 тыс.руб.;
2020 год, всего – 564 927,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 319 299,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 300 541,1 тыс.руб.;
2023 год, всего – 641 861,3 тыс.руб.;
2024 год, всего – 543 279,2 тыс.руб.;
2025 год, всего – 296 547,2 тыс.руб.;
2026 год, всего – 305 466,1 тыс.руб.;
2027 год, всего – 279 491,2 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 1 428 438,7 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 219 505,3 тыс.руб.;
2020 год, всего – 305 263,5 тыс.руб.;
2021 год, всего – 107 849,3 тыс.руб.;
2022 год, всего – 107 447,7 тыс.руб.;
2023 год, всего – 434 215,3 тыс.руб.;
2024 год, всего – 254 157,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 2 261 228,5 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 222 749,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 259 163,8 тыс.руб.;
2021 год, всего – 210 949,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 192 593,4 тыс.руб.;
2023 год, всего – 207 146,1 тыс.руб.;
2024 год, всего – 288 621,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 296 047,2 тыс.руб.;
2026 год, всего – 304 966,1 тыс.руб.;
2027 год, всего – 278 991,2 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД – 4 500,00 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.».
2.В разделе VI:
2.1.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 6.1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1, всего – 164 945,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего – 14 671,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 25 426,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 28 783,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 29 625,4 тыс.руб.;
2023 год, всего – 13 374,8 тыс.руб.;
2024 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;
2026 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;
2027 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 160 445,8 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 14 171,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 24 926,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 28 283,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 29 125,4 тыс.руб.;
2023 год, всего – 12 864,8 тыс.руб.;
2024 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;
2026 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;
2027 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД – 4 500,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.»;
2.2.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 6.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 2, всего – 2 204 330,9 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 177 249,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 211 471,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 176 844,4 тыс.руб.;
2022 год, всего – 175 695,5 тыс.руб.;
2023 год, всего – 476 811,9 тыс.руб.;
2024 год, всего – 217 224,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 237 825,5 тыс.руб.;
2026 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;
2027 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 467 562,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 26 940,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 56 990,9 тыс.руб.;
2021 год, всего – 35 595,5 тыс.руб.;
2022 год, всего – 32 451,3 тыс.руб.;
2023 год, всего – 315 584,2 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 1 736 768,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 150 308,3 тыс.руб.;
2020 год, всего – 154 480,1 тыс.руб.;
2021 год, всего – 141 248,9 тыс.руб.;
2022 год, всего – 143 244,2 тыс.руб.;
2023 год, всего – 161 227,7 тыс.руб.;
2024 год, всего – 217 224,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 237 825,5 тыс.руб.;
2026 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;
2027 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.»;
2.3.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 6.3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 3, всего – 123 852,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 35 291,4 тыс.руб.;
2020 год, всего – 72 313,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 13 746,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 84 772,2 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 29 450,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 48 942,7 тыс.руб.;
2021 год, всего – 6 379,5 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 39 080,4 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 5 841,4 тыс.руб.;
2020 год, всего – 23 370,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 7 367,1 тыс.руб.;
2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.»;
2.4.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 6.4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 4, всего –746 453,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 81 090,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 61 154,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 24 770,3 тыс.руб.;
2022 год, всего – 73 842,6 тыс.руб.;
2023 год, всего – 132 799,8 тыс.руб.;
2024 год, всего – 312 786,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 45 453,1 тыс.руб.;
2026 год, всего – 13 938,1 тыс.руб.;
2027 год, всего – 618,1 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 468 477,6 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 32 267,9 тыс.руб.;
2020 год, всего – 18 169,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 5 108,6 тыс.руб.;
2022 год, всего – 57 125,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 101 649,2 тыс.руб.;
2024 год, всего – 254 157,6 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 277 975,7 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 48 822,8 тыс.руб.;
2020 год, всего – 42 985,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 19 661,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 16 717,6 тыс.руб.;
2023 год, всего – 31 150,6 тыс.руб.;
2024 год, всего – 58 628,4 тыс.руб.;
2025 год, всего – 45 453,1 тыс.руб.;
2026 год, всего – 13 938,1 тыс.руб.;
2027 год, всего – 618,1 тыс.руб.»;
2.5.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 6.5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 5, всего – 445 843,7 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 133 272,2 тыс.руб.;
2020 год, всего – 188 604,3 тыс.руб.;
2021 год, всего – 75 154,1 тыс.руб.;
2022 год, всего – 18 876,3 тыс.руб.;
2023 год, всего – 17 281,9 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 12 654,9 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 407 626,3 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 130 846,7 тыс.руб.;
2020 год, всего – 181 160,6 тыс.руб.;
2021 год, всего – 60 765,7 тыс.руб.;
2022 год, всего – 17 871,4 тыс.руб.;
2023 год, всего – 16 981,9 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 38 217,4 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 2 425,5 тыс.руб.;
2020 год, всего – 7 443,7 тыс.руб.;
2021 год, всего – 14 388,4 тыс.руб.;
2022 год, всего – 1 004,9 тыс.руб.;
2023 год, всего – 300,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 12 654,9 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.»;
2.6.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 6.6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 6, всего – 8 740,9 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 1 602,9 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 8 740,9 тыс.руб., в том числе:
2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;
2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;
2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2023 год, всего – 1 602,9 тыс.руб.;
2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;
2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.».
3.Приложения 1 и 2 к муниципальной программе «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568, изложить в следующей редакции:
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «Жилище и транспорт»
№
п/п |
Наименование
целевого показателя |
Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | |||||||||||||
2017
год (факт) |
2018
год (план) |
2019
год (план) |
2020
год (план) |
2021
год (план) |
2022
год (план) |
2023
год (план) |
2024
год (план) |
2025
год (план) |
2026
год (план) |
2027
год (план) |
источник формирования целевого показателя | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее — МКД)
|
||||||||||||||||
1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД
|
||||||||||||||||
1.2. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД
|
Управление городского хозяйства администрации города Березники
(далее — УГХ) |
% | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Методика | ||
1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее — муниципальное образование)
|
||||||||||||||||
1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.5. | Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров
по субсидируемым маршрутам
|
УГХ | % | 99,1 | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | — | — | — | — | — | — | — | Методика | ||
1.6. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров
по маршрутам регулярных перевозок
|
УГХ | % | — | — | — | — | не менее
95 % рейсов |
не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | не менее 95 % рейсов | Методика | ||
1.7. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.8. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.9. | Целевой показатель 3.1.1.
Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях
|
УГХ | % | 91 | 86 | 86 | 86,3 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | Методика | ||
1.10. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.11. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.12. | Целевой показатель 4.1.1.
Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением
|
УГХ | % | — | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Методика | ||
1.13. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.14. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.15. | Целевой показатель 5.1.1.
Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением
|
УГХ | % | — | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Методика | ||
1.16. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.17. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования
|
||||||||||||||||
1.18. | Целевой показатель 6.1.1.
Доля модернизированных объектов теплоснабжения
|
УГХ | % | — | 0 | 26 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Методика | ||
2. | Подпрограмма 1 «Жилище»
|
||||||||||||||||
2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД
|
||||||||||||||||
2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД
|
||||||||||||||||
2.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД
|
УГХ | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Методика | ||
2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов
|
||||||||||||||||
2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | УГХ | % | — | — | — | 100 | 100 | 100 | Методика | |||||||
2.6.
|
Задача 1.3.Обследование и восстановление аварийных участков конструкций МКД | ||||||||||||||||
2.7. | Целевой показатель 1.3.1.
Процент исполнения мероприятий по обследованию и восстановлению аварийных участков конструкций МКД
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика | ||||||||||
2.8. | Задача 1.4.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД
|
||||||||||||||||
2.9. | Целевой показатель 1.4.1.
Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования
|
УГХ | % | — | — | — | — | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Методика | ||
2.10. | Целевой показатель 1.4.2.
Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники
|
УГХ | % | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |||
2.11. | Целевой показатель 1.4.3.
Количество МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники
|
УГХ | единицы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2.12. | Целевой показатель 1.4.4.
Количество заявок, по которым принято положительное решение о финансовом обеспечении части затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских и (или) спортивных площадок
|
УГХ | единицы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
3. | Подпрограмма 2 «Транспорт»
|
||||||||||||||||
3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования
|
||||||||||||||||
3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда
для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования
|
УГХ | единицы | 4046 | 4946 | 4946 | 2328 | — | — | — | — | — | — | — | |||
3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов
по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 %
|
УГХ | % | — | — | — | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | Производствен-ная программа | ||
4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования»
|
||||||||||||||||
4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни
|
||||||||||||||||
4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов
|
||||||||||||||||
4.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях
|
УГХ | % | — | 19 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | Методика | ||
4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов
|
УГХ | км | — | — | — | 8,367 | 7,9787 | — | — | — | — | — | — | |||
4.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов
|
УГХ | единицы | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |||
5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования»
|
||||||||||||||||
5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой
|
||||||||||||||||
5.2.
|
Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам | ||||||||||||||||
5.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением
|
УГХ | % | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | Методика | |||
5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий
по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние
|
УГХ | единицы. | — | — | — | 31 | 25 | 5 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования»
|
||||||||||||||||
6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
6.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением
|
УГХ | % | — | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | Методика | ||
6.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий
по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние
|
УГХ | единицы | — | — | — | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |||
7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования»
|
||||||||||||||||
7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования
|
||||||||||||||||
7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения
|
||||||||||||||||
7.3. | Целевой показатель 1.1.1.
Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию
|
УГХ | % | — | 0 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | Методика | ||
7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий
по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние
|
УГХ | единицы | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |||