ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-02-328 от 07.03.2024   О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568   (doc, 172 kb)   Приложение   (xls, 57 kb)

В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 06.12.2023 № 521 «О бюджете муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», подпунктами 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100, администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568 (далее – изменения).

2.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище и транспорт», утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568

1.Графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела I изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования по муниципальной программе, всего – 3 694 167,2 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 442 754,8 тыс.руб.;

2020 год, всего – 564 927,3 тыс.руб.;

2021 год, всего – 319 299,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 300 541,1 тыс.руб.;

2023 год, всего – 641 861,3 тыс.руб.;

2024 год, всего – 543 279,2 тыс.руб.;

2025 год, всего – 296 547,2 тыс.руб.;

2026 год, всего – 305 466,1 тыс.руб.;

2027 год, всего – 279 491,2 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 1 428 438,7 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 219 505,3 тыс.руб.;

2020 год, всего – 305 263,5 тыс.руб.;

2021 год, всего – 107 849,3 тыс.руб.;

2022 год, всего – 107 447,7 тыс.руб.;

2023 год, всего – 434 215,3 тыс.руб.;

2024 год, всего – 254 157,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 2 261 228,5 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 222 749,5 тыс.руб.;

2020 год, всего – 259 163,8 тыс.руб.;

2021 год, всего – 210 949,7 тыс.руб.;

2022 год, всего – 192 593,4 тыс.руб.;

2023 год, всего – 207 146,1 тыс.руб.;

2024 год, всего – 288 621,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 296 047,2 тыс.руб.;

2026 год, всего – 304 966,1 тыс.руб.;

2027 год, всего – 278 991,2 тыс.руб.;

средства собственников помещений в МКД – 4 500,00 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.».

2.В разделе VI:

2.1.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 6.1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 1, всего – 164 945,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год, всего – 14 671,5 тыс.руб.;

2020 год, всего – 25 426,1 тыс.руб.;

2021 год, всего – 28 783,6 тыс.руб.;

2022 год, всего – 29 625,4 тыс.руб.;

2023 год, всего – 13 374,8 тыс.руб.;

2024 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;

2026 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;

2027 год, всего – 13 268,6 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 160 445,8 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 14 171,5 тыс.руб.;

2020 год, всего – 24 926,1 тыс.руб.;

2021 год, всего – 28 283,6 тыс.руб.;

2022 год, всего – 29 125,4 тыс.руб.;

2023 год, всего – 12 864,8 тыс.руб.;

2024 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;

2026 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;

2027 год, всего – 12 768,6 тыс.руб.;

средства собственников помещений в МКД – 4 500,0 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 500,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 500,0 тыс.руб.»;

2.2.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 6.2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 2, всего – 2 204 330,9 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 177 249,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 211 471,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 176 844,4 тыс.руб.;

2022 год, всего – 175 695,5 тыс.руб.;

2023 год, всего – 476 811,9 тыс.руб.;

2024 год, всего – 217 224,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 237 825,5 тыс.руб.;

2026 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;

2027 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 467 562,6 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 26 940,7 тыс.руб.;

2020 год, всего – 56 990,9 тыс.руб.;

2021 год, всего – 35 595,5 тыс.руб.;

2022 год, всего – 32 451,3 тыс.руб.;

2023 год, всего – 315 584,2 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 1 736 768,3 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 150 308,3 тыс.руб.;

2020 год, всего – 154 480,1 тыс.руб.;

2021 год, всего – 141 248,9 тыс.руб.;

2022 год, всего – 143 244,2 тыс.руб.;

2023 год, всего – 161 227,7 тыс.руб.;

2024 год, всего – 217 224,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 237 825,5 тыс.руб.;

2026 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.;

2027 год, всего – 265 604,5 тыс.руб.»;

2.3.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 6.3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 3, всего – 123 852,6 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 35 291,4 тыс.руб.;

2020 год, всего – 72 313,3 тыс.руб.;

2021 год, всего – 13 746,6 тыс.руб.;

2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.;

2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 84 772,2 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 29 450,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 48 942,7 тыс.руб.;

2021 год, всего – 6 379,5 тыс.руб.;

2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 39 080,4 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 5 841,4 тыс.руб.;

2020 год, всего – 23 370,6 тыс.руб.;

2021 год, всего – 7 367,1 тыс.руб.;

2022 год, всего – 2 501,3 тыс.руб.;

2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.»;

2.4.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 6.4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 4, всего –746 453,3 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 81 090,7 тыс.руб.;

2020 год, всего – 61 154,6 тыс.руб.;

2021 год, всего – 24 770,3 тыс.руб.;

2022 год, всего – 73 842,6 тыс.руб.;

2023 год, всего – 132 799,8 тыс.руб.;

2024 год, всего – 312 786,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 45 453,1 тыс.руб.;

2026 год, всего – 13 938,1 тыс.руб.;

2027 год, всего – 618,1 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 468 477,6 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 32 267,9 тыс.руб.;

2020 год, всего – 18 169,3 тыс.руб.;

2021 год, всего – 5 108,6 тыс.руб.;

2022 год, всего – 57 125,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 101 649,2 тыс.руб.;

2024 год, всего – 254 157,6 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 277 975,7 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 48 822,8 тыс.руб.;

2020 год, всего – 42 985,3 тыс.руб.;

2021 год, всего – 19 661,7 тыс.руб.;

2022 год, всего – 16 717,6 тыс.руб.;

2023 год, всего – 31 150,6 тыс.руб.;

2024 год, всего – 58 628,4 тыс.руб.;

2025 год, всего – 45 453,1 тыс.руб.;

2026 год, всего – 13 938,1 тыс.руб.;

2027 год, всего – 618,1 тыс.руб.»;

2.5.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 6.5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 5, всего – 445 843,7 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 133 272,2 тыс.руб.;

2020 год, всего – 188 604,3 тыс.руб.;

2021 год, всего – 75 154,1 тыс.руб.;

2022 год, всего – 18 876,3 тыс.руб.;

2023 год, всего – 17 281,9 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 12 654,9 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 407 626,3 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 130 846,7 тыс.руб.;

2020 год, всего – 181 160,6 тыс.руб.;

2021 год, всего – 60 765,7 тыс.руб.;

2022 год, всего – 17 871,4 тыс.руб.;

2023 год, всего – 16 981,9 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 38 217,4 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 2 425,5 тыс.руб.;

2020 год, всего – 7 443,7 тыс.руб.;

2021 год, всего – 14 388,4 тыс.руб.;

2022 год, всего – 1 004,9 тыс.руб.;

2023 год, всего – 300,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 12 654,9 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.»;

2.6.графу вторую позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 6.6 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы 6, всего – 8 740,9 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 1 602,9 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 8 740,9 тыс.руб., в том числе:

2019 год, всего – 1 180,0 тыс.руб.;

2020 год, всего – 5 958,0 тыс.руб.;

2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2023 год, всего – 1 602,9 тыс.руб.;

2024 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2025 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2026 год, всего – 0,0 тыс.руб.;

2027 год, всего – 0,0 тыс.руб.».

3.Приложения 1 и 2 к муниципальной программе «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568, изложить в следующей редакции:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «Жилище и транспорт»

п/п

Наименование

целевого показателя

Ответственный исполнитель Единица измерения Значение целевого показателя
2017

год

(факт)

2018

год

(план)

2019

год

(план)

2020

год

(план)

2021

год

(план)

2022

год

(план)

2023

год

(план)

2024

год

(план)

2025

год

(план)

2026

год

(план)

2027

год

(план)

источник формирования целевого показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее — МКД)

 

1.1. Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

 

1.2. Целевой показатель 1.1.1.

Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие

в софинансировании мероприятий по приведению

в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

 

Управление городского хозяйства администрации города Березники

(далее — УГХ)

% 0,5 0,5 0,6 1,6 1,6 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Методика
1.3. Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее — муниципальное образование)

 

1.4. Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования

 

1.5. Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров

по субсидируемым маршрутам

 

УГХ % 99,1 не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов Методика
1.6. Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров

по маршрутам регулярных перевозок

 

УГХ % не менее

95 % рейсов

не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов не менее 95 % рейсов Методика
1.7. Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования

 

1.8. Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования

 

1.9. Целевой показатель 3.1.1.

Доля населения муниципального образования, использующего газ

в бытовых целях

 

УГХ % 91 86 86 86,3 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 Методика
1.10. Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования

 

1.11. Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования

 

1.12. Целевой показатель 4.1.1.

Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением

 

УГХ % 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 Методика
1.13. Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования

 

1.14. Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования

 

1.15. Целевой показатель 5.1.1.

Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением

 

УГХ % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Методика
1.16. Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования

 

1.17. Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования

 

1.18. Целевой показатель 6.1.1.

Доля модернизированных объектов теплоснабжения

 

УГХ % 0 26 30 34 34 34 34 34 34 34 Методика
2. Подпрограмма 1 «Жилище»

 

2.1. Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД

 

2.2. Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

 

2.3. Целевой показатель 1.1.1.

Доля МКД, в которых проведены мероприятия

по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

 

УГХ % 0,5 0,5 0,6 1,6 1,6 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Методика
2.4. Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов

 

2.5. Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций УГХ % 100 100 100 Методика
2.6.

 

Задача 1.3.Обследование и восстановление аварийных участков конструкций МКД
2.7. Целевой показатель 1.3.1.

Процент исполнения мероприятий по обследованию и восстановлению аварийных участков конструкций МКД

 

100 100 100 100 100 Методика
2.8. Задача 1.4.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД

 

2.9. Целевой показатель 1.4.1.

Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования

 

УГХ % 3,2 3,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Методика
2.10. Целевой показатель 1.4.2.

Доля МКД, в отношении которых разработана

проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта

общего имущества в МКД

в городе Березники

 

УГХ % 1
2.11. Целевой показатель 1.4.3.

Количество МКД, в отношении которых разработана

проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта

общего имущества в МКД

в городе Березники

 

УГХ единицы
2.12. Целевой показатель 1.4.4.

Количество заявок, по которым принято положительное решение о финансовом обеспечении части затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских и (или) спортивных площадок

 

УГХ единицы 3 3 3 3 3 3
3. Подпрограмма 2 «Транспорт»

 

3.1. Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования

 

3.2. Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования

 

3.3. Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда

для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций

и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования

 

УГХ единицы 4046 4946 4946 2328
3.4. Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов

по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 %

 

УГХ % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Производствен-ная программа
4. Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования»

 

4.1. Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни

 

4.2. Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов

 

4.3. Целевой показатель 1.1.1.

Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях

 

УГХ % 19 20 Методика
4.4. Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов

 

УГХ км 8,367 7,9787
4.5. Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов

 

УГХ единицы 1
5. Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования»

 

5.1. Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой

 

5.2.

 

Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам
5.3. Целевой показатель 1.1.1.

Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением

 

УГХ % 34 34 Методика
5.4. Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий

по строительству, реконструкции, ремонту

и прочее, реализованных

в целях приведения

объектов водоснабжения

в нормативное состояние

 

УГХ единицы. 31 25 5 15 9 5 5 5
6. Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования»

 

6.1. Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования

 

6.2. Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования

 

6.3. Целевой показатель 1.1.1.

Доля МКД, обеспеченных

и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением

 

УГХ % 85 85 Методика
6.4. Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий

по строительству, реконструкции, ремонту

и прочее, реализованных

в целях приведения

объектов водоотведения

в нормативное состояние

 

УГХ единицы 10 1 1
7. Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования»

 

7.1. Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования

 

7.2. Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения

 

7.3. Целевой показатель 1.1.1.

Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию

 

УГХ % 0 26 Методика
7.4. Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий

по строительству, реконструкции, ремонту

и прочее, реализованных

в целях приведения объектов теплоснабжения

в нормативное состояние

 

УГХ единицы 1 1 1